В случае, если один контрагент является по отношению к предприятию и поставщиком, и покупателем, то задолженность этой организации можно зачесть, разберем, как в 1С провести взаимозачет.

Для проведения взаимозачета используется документ «Корректировка долга», который находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами». Добавляем новый документ при помощи кнопки «Создать». Вид операции в новом документе «Проведение взаимозачета» уже выбран по умолчанию.

Для лучшего понимания того, как в 1C провести взаимозачет рассмотрим пример.

ООО «Веда» приобрело от ООО «Кактус» товары на сумму 118 руб. включая НДС 20% и оказало ООО «Кактус» услуги на сумму 236 руб. включая НДС 20%.

В новом документе в строках дебитор и кредитор выбираем ООО «Кактус», далее нажимаем на кнопку «Заполнить», а затем «Заполнить остатками по взаиморасчетам» на закладке «Дебиторская задолженность». То же самое делаем на закладке «Кредиторская задолженность». Суммы заполняются автоматически. Однако поскольку приобретение товаров было на одну сумму, а реализация услуг на другую, сумму дебиторской задолженности нужно подкорректировать вручную.

Если это не сделать, то программа при проведении документа выдаст ошибку.

Если нужно сразу заполнить две закладки (дебиторская и кредиторская задолженность) нажимаем на кнопку «Заполнить», а затем на «Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам».

Затем проводим документ и смотрим проводку:

Как в 1с провести взаимозачет

Печатной формой документа является «Акт взаимозачета». Найти его можно в верхней части экранной формы документа «Корректировка долга».

После закрытия документ сохраняется в одноименном журнале.

Мы рассмотрели, как в 1C провести взаимозачет, про то, как в редакции 2.1 сформировать акт сверки, об этом и многом дркгом на бухгалтерских курсах.